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公告公示

西南交通大学内部控制审计实施办法(西交校审计【2021】4号)
​第一章  总 则第一条 为进一步加强和规范学校内部控制审计工作,根据《中华人民共和国审计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》《教育系统内部审计规定》和《西南交通大学关于内部审计工作的实施意见》等有关规定,结合我校实际情况,制定本实施办法。第二条  本办法所称内部控制,是指学校及所属单位为实现办学及管理目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活...[详情]
2021-07-02